|
Zmluva |
995/2016
|
Zmluva o dielo - rekonštrukcia telocvična
|
33 032,90 |
s DPH |
|
18.08.2016 |
BLOCO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Gorkého |
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
18.08.2016 |
|
Zmluva |
Telekom
|
Mobilný internet
|
269.- |
s DPH |
|
26.05.2016 |
Slovak TELECOM a.s. |
ZŠ s MŠ Gorkého |
Mgr. Ján Šamaj |
riaditeľ školy |
26.05.2016 |
|
Faktúra |
649
|
Služby PC - Jaro Jusko 12/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
Jaroslav Jusko JJ SERVICE |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
648
|
Výučba ANJ so zahraničným lektorom 2.st.
|
325,00 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
NATIVE School of English s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
647
|
telefóny
|
82,64 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
646
|
Odpad, odvoz, poskytnutie zberných nádob - december
|
122,98 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
SHP, a.s. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
645
|
Revízia EZS MŠ
|
326,28 |
s DPH |
543
|
22.12.2015 |
Maroš Belička, MG - SLUŽBY ELEKTRO |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
644
|
potraviny
|
101,47 |
s DPH |
535
|
22.12.2015 |
Poľnohospodárske družstvo GADER - BLATNICA |
|
Kašovičová Iveta |
Vedúca ŠJ |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
643
|
potraviny
|
130,20 |
s DPH |
539
|
22.12.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
|
Kašovičová Iveta |
Vedúca ŠJ |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
636
|
všeobecný materiál,kancelárske potreby
|
79,69 |
s DPH |
537
|
21.12.2015 |
DAFFER,s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Objednávka |
544
|
WIFI , lampa, klavesnica, myš, zotac GeForce CT210
|
336,46 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
GAYA s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Objednávka |
543
|
Revízia EZS
|
326,28 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Maroš Belička, MG - SLUŽBY ELEKTRO |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Objednávka |
542
|
všeobecný materiál,kancelárske potreby
|
882,42 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
GAYA s.r.o. |
|
Kašovičová Iveta |
Vedúca ŠJ |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
634
|
potraviny
|
535,19 |
s DPH |
527
|
21.12.2015 |
Rozrábka mäsa - Peter Paleček |
|
Kašovičová Iveta |
Vedúca ŠJ |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
635
|
potraviny
|
57,48 |
s DPH |
540
|
21.12.2015 |
A Fresh, s.r.o |
|
Kašovičová Iveta |
Vedúca ŠJ |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
639
|
Tlačivá
|
109,70 |
s DPH |
532
|
21.12.2015 |
ŠEVT,a.s. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
637
|
potraviny
|
42,61 |
s DPH |
541
|
21.12.2015 |
KOLIBA Trade,s.r.o. |
|
Kašovičová Iveta |
Vedúca ŠJ |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
638
|
všeobecný materiáL
|
144,00 |
s DPH |
538
|
21.12.2015 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
640
|
switch, lampa do prjektora, logitech klavesnica s myšou, zotac GeForce GT210
|
336,46 |
s DPH |
544
|
21.12.2015 |
GAYA s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
641
|
preprava stravy - MŠ
|
171,20 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Beblavá Anna - BARČA |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |