|
Faktúra |
f- 392
|
Tepelná energia
|
4 714,30 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
|
Ďanovská Anna |
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
392
|
Tepelná energia
|
4 714.30 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
STEFE Martin, a.s. |
|
Ďanovská Anna |
|
11.02.2016 |
|
Objednávka |
522
|
fotoaparát MŠ
|
79,90 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Objednávka |
34
|
prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie
|
50,30 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
Mountfield SK,s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
70
|
knihy, publikácie aj na CD
|
5,00 |
s DPH |
52
|
10.02.2015 |
ARES,s.r.o |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
69
|
vodné, stočné
|
411,20 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
Turčianska vod.spoločnosť |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
f- 555
|
zabezpečenie stravy-Ševčíková
|
55,25 |
s DPH |
457
|
19.11.2015 |
Marcel Maťovčík-kuchyňa |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
19.11.2015 |
|
Faktúra |
67
|
Výučba ANJ so zahraničným lektorom
|
210,00 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Akadémia vzdelávania |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
66
|
všeobecný materiál,kancelárske potreby
|
240,04 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
DAFFER,s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
65
|
Čistiace prostriedky
|
468,65 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
DAFFER,s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
64
|
Čistiace prostriedky
|
207,06 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
DAFFER,s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
61
|
Tepelná energia
|
12 191.78 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
STEFE Martin. a.s. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
62
|
vodné, stočné
|
320,16 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Turčianska vod.spoločnosť |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Objednávka |
27
|
výpočtová technika,CD,DVD
|
438,00 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
57
|
telefóny
|
99,23 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
54
|
PEČIATKY
|
57,66 |
s DPH |
51
|
04.02.2015 |
VAV@ROSSI, s.r.o. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
f- 550
|
telefóny
|
137,51 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
19.11.2015 |
|
Faktúra |
56
|
Odpad, odvoz
|
56,02 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
SHP, a.s. |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Faktúra |
55
|
Servisná podpora VIS
|
57,60 |
s DPH |
41
|
03.02.2015 |
Verejna informacna sluzba |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
11.02.2016 |
|
Objednávka |
o- 250
|
zabezpečenie stravy-Ševčíková
|
61,75 |
s DPH |
|
05.06.2015 |
Marcel Maťovčík-kuchyňa |
|
Mgr. Šamaj Ján |
Riadeľ školy |
16.06.2015 |